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  • 索引号 11500114MB1574620B/2024-00067
  • 主题分类 财政
  • 体裁分类 财政预算、决算
  • 成文日期 2024-09-12
  • 发布日期 2024-09-12
  • 文件标题 重庆市黔江区建筑工程事务中心 2023年度决算公开说明
  • 发布机构 黔江区住房城乡建委
  • 有效性

重庆市黔江区建筑工程事务中心 2023年度决算公开说明

重庆市黔江区建筑工程事务中心2023年度决算公开说明

、部门基本情况

(一)职能职责

负责建设工程造价政策宣传,提供建设工程定额解释服务和造价信息咨询服务等工作;负责全区地方建筑材料价格信息和建筑市场人工劳务价格信息的收集、整理、测算、综合分析等工作;负责向市级相关部门上报相关信息;负责造价机构执业行为和从业人员的咨询服务工作;承担区内建设工程造价咨询机构资质的核验工作;负责建筑行业岗位培训和人才培训工作;承接全区城市排水及污水处理、排水监测、排水设施建设运行维护管理和城市排水防涝相关的事务性、技术性工作;承担区住房城乡建委交办的其他工作。

(二)机构设置

为区住房城乡建委管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。内设综合办公室、管网建设维护办公室、岗培办公室;人员编制12名,领导职数3名(主任1名,副主任2名)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计666.29万元,支出总计666.29万元。收支较上年决算数增加451.62万元,增长210.38%,主要原因是本年度项目支出增加427万元。

2.收入情况。2023年度收入合计666.29万元,较上年决算数增加451.62万元,增长210.38%,主要原因是本年度项目支出增加427万元。其中:财政拨款收入666.29万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计666.29万元,较上年决算数增加451.62万元,增长210.38%,主要原因是本年度项目支出增加427万元。其中:基本支出239.29万元,占35.91%;项目支出427.00万元,占64.09%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是自2022年起,财政实行零结转制度,我单位本年度无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计666.29万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加451.62万元,增长210.38%。主要原因是本年度项目支出增加427万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入666.29万元,较上年决算数增加451.62万元,增长210.38%。较年初预算数增加281.93万元,增长73.35%。主要原因是本年度项目支出增加427万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出666.29万元,较上年决算数增加451.62万元,增长210.38%。较年初预算数增加281.93万元,增长73.35%。主要原因是本年度项目支出增加427万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是自2022年起,财政实行零结转制度,我单位本年度无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出30.05万元,占4.51%,较年初预算数减少0.07万元,下降0.23%,主要原因是本年度11月一名职工退休,职工社保支出减少。

(2)卫生健康支出13.80万元,占2.07%,较年初预算数减少0.27万元,下降1.92%,主要原因是本年度11月一名职工退休,职工社保支出减少。

(3)城乡社区支出609.69万元,占91.50%,较年初预算数增加282.28万元,增长86.22%,主要原因是本年度年中追加污水管网建设项目支出282.28万元。

(4)住房保障支出12.75万元,占1.91%,较年初预算数减少0.01万元,下降0.08%,主要原因是本年度11月一名职工退休,职工公积金支出减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出239.29万元。其中:人员经费215.10万元,较上年决算数增加18.51万元,增长9.42%,主要原因是职工工资增减调标等。人员经费用途主要包括在职工资、五险一金、规定内福利、退休职工康养费等支出。公用经费24.20万元,较上年决算数增加6.12万元,增长33.85%,主要原因是本年度劳务费支出增加。公用经费用途主要包括单位日常运行费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少0.50万元,下降100.00%,较上年支出数无增减,主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度无因公出国(境)费用、 公务车购置费、 公务用车运行维护费。

 公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降100.00%,主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.11万元,较上年决算数增加0.56万元,增长101.82%,主要原因是2022年度上半年由于疫情原因,外出培训较少,本年度恢复正常,因此培训费用较上年度有所增加。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额0.80万元,其中:政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购单位运行办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对2个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金427万元。

二级项目绩效自评表详见文件末尾。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79223092

2023年度二级项目绩效自评表

状态:已送审

项目名称:

2023年乡镇街道污水管网整治项目

项目编码:

50011424T000003803723

自评总分:

100.00



项目主管部门:

402-重庆市黔江区住房和城乡建设委员会

财政归口处室:

006-经建科

部门联系人:

滕川

联系电话:

13709492059

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


2,770,000.00


2,770,000.00




其中:财政拨款



0.00


2,770,000.00


2,770,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


2,770,000.00


2,770,000.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成乡镇街道排水设施日常维护整治。

完成乡镇街道排水设施日常维护整治。

完成乡镇街道排水设施日常维护整治。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

保障乡镇街道排水设施良好运行


定性

有效保障

1

0

100

20

20



完成时间

12

12

0

100

20

20



提升乡镇街道生活环境


定性

有效提升

1

0

100

20

20



避免出现黑臭


定性

有效避免

1

0

100

20

20



居民满意度

%

90

91

1.11

100

10

10



2023年度二级项目绩效自评表

状态:已送审

项目名称:

新西站外主污水管网应急抢险项目

项目编码:

50011423T000003461803

自评总分:

100.00



项目主管部门:

402-重庆市黔江区住房和城乡建设委员会

财政归口处室:

006-经建科

部门联系人:

滕川

联系电话:

13709492059

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



1,500,000.00


1,500,000.00


1,500,000.00




其中:财政拨款



1,500,000.00


1,500,000.00


1,500,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



1,500,000.00


1,500,000.00


1,500,000.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完工投用

完工投用

已完工投用

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

重建污水管网长度

200

200

0

100

20

20



质量合格


定性

合格

1

0

100

20

20



完工时间

6

6

0

100

20

20



避免出现黑臭水体


定性

有效改善

1

0

100

20

20



市民满意度

%

90

90

0

100

10

10




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