重庆市黔江区人民政府研究中心2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
负责牵头组织区政府重要会议的文件起草,牵头组织或参与向国市领导同志的工作汇报和区委重要会议的文件起草工作;负责组织或参与对黔江改革发展的体制机制创新、经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题进行调查研究,提出政策建议和咨询意见;协调政府系统调研力量和社会力量开展专题研究。跟踪研究国市发展形势,收集、分析、整理和报送经济社会发展中的重要信息、动态,为区政府决策提供建议和咨询;加强与市政府研究室的沟通联系,开展市内外政府决策咨询部门的工作交流;承办区政府交办的其他事项。
(二)单位构成
重庆市黔江区人民政府研究中心,为重庆市黔江区人民政府办公室管理的副处级财政全额拨款事业单位,内设三个科室,分别为经济发展科、社会事业科、专题科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数245.23万元,其中:一般公共预算拨款收入245.23万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数245.23万元,其中:一般公共服务支出197.23万元,社会保障和就业支出23.54万元,卫生健康支出12.69万元,住房保障支出11.77万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入245.23万元,一般公共预算财政拨款支出245.23万元。其中:基本支出245.23万元,主要用于保障职工工资薪金、职工社保、公积金缴纳,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元。
本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
本单位2024年“三公”经费预算0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费41.09万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
(三)绩效目标设置情况。本单位2024年无项目支出预算。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。
(五)无其他重要事项说明。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入(不包括教育收费)。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:吴霁鹏,联系方式:023-79226066
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 245.23 | 一、本年支出 | 245.23 | 245.23 | ||
一般公共预算资金 | 245.23 | 一般公共服务支出 | 197.23 | 197.23 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 23.54 | 23.54 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | |||
住房保障支出 | 11.77 | 11.77 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 245.23 | 支出合计 | 245.23 | 245.23 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 245.23 | 245.23 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 197.23 | 197.23 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 197.23 | 197.23 | |
2010350 | 事业运行 | 197.23 | 197.23 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.54 | 23.54 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.54 | 23.54 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.70 | 15.70 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.85 | 7.85 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.81 | 9.81 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | |
221 | 住房保障支出 | 11.77 | 11.77 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.77 | 11.77 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.77 | 11.77 | |
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 245.23 | 204.14 | 41.09 | |
301 | 工资福利支出 | 209.14 | 204.14 | 5.00 |
30101 | 基本工资 | 49.20 | 49.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 5.68 | 5.68 | |
30106 | 伙食补助费 | 5.00 | 5.00 | |
30107 | 绩效工资 | 100.97 | 100.97 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.70 | 15.70 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.85 | 7.85 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.81 | 9.81 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | |
30113 | 住房公积金 | 11.77 | 11.77 | |
30114 | 医疗费 | 2.88 | 2.88 | |
302 | 商品和服务支出 | 36.09 | 36.09 | |
30201 | 办公费 | 15.48 | 15.48 | |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | 1.47 | 1.47 | |
30228 | 工会经费 | 1.18 | 1.18 | |
30229 | 福利费 | 1.96 | 1.96 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 245.23 | 合计 | 245.23 |
一般公共预算资金 | 245.23 | 一般公共服务支出 | 197.23 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 23.54 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.69 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 11.77 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 245.23 | 245.23 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 197.23 | 197.23 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 197.23 | 197.23 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 197.23 | 197.23 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.54 | 23.54 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.54 | 23.54 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.70 | 15.70 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.85 | 7.85 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.81 | 9.81 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.77 | 11.77 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.77 | 11.77 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.77 | 11.77 |
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 245.23 | 245.23 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 197.23 | 197.23 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 197.23 | 197.23 | |
2010350 | 事业运行 | 197.23 | 197.23 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.54 | 23.54 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.54 | 23.54 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.70 | 15.70 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.85 | 7.85 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.81 | 9.81 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | |
221 | 住房保障支出 | 11.77 | 11.77 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.77 | 11.77 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.77 | 11.77 |
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 |