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  • 索引号 11500114MB1574604M/2024-00059
  • 发文字号
  • 主题分类 卫生、计划生育、妇女儿童
  • 体裁分类 财政
  • 成文日期 2024-02-28
  • 发布日期 2024-02-28
  • 文件标题 重庆市黔江区妇幼保健院2024年部门预算情况说明
  • 发布机构 黔江区卫生健康委
  • 有效性

重庆市黔江区妇幼保健院2024年部门预算情况说明

重庆市黔江区妇幼保健院2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

坚持“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针,为妇女儿童提供妇幼保健、健康教育等公共卫生服务和计划生育技术服务,履行妇幼保健、计划生育公共卫生管理职能,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务,促进优生优育,提高人口素质。

(二)单位构成。

(1)设置行政职能部门14个,包括:绩效目标管理与示范项目办公室、行政综合管理办公室、财务资产管理科、内部控制与内部审计科、医务科、护理部、医院感染控制科、妇幼健康管理科、宣传与健康教育科、统计信息科、后勤保障服务科、药学部及医学装备科、公共卫生科、医保与价格管理办公室。

(2)设置临床保健业务部3个,包括孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部。

(3)设置医技及辅助科室及二级科室,包括麻醉手术科、检验科、超声影像科、放射科、药房、收费室、消毒供应室、病案室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数3178.38万元,其中:一般公共预算拨款3178.38万元。收入较去年增加1978.58万元,主要是上年结转项目经费拨款增加1945.47万元,增加新进人员经费。

(二)支出预算:2024年年初预算数3178.38万元,其中:社会保障和就业支出233.49万元,卫生健康支出2885.88万元,住房保障支出59.01万元。支出较去年增加1945.47万元,主要是基本支出增加33.11万元,项目支出增加1945.47万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3178.38万元,一般公共预算财政拨款支出3178.38万元,比2023年增加1978.58万元。其中:基本支出1232.91万元,比2023年增加33.11万元,主要原因是2023年新进在编人员3人社会保障和就业支出经费增加等,主要用于保障在编职工社保、公积金缴纳等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1945.47万元,比2023年增加1030.59万元,主要原因是公立医院改革等,主要用于公立医院改革与高质量发展示范项目等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.16万元,比2023年减少1.34元。其中:公务接待费0.5万元,比2023年减少0.5万元,主要原因是严控接待费用的支出;公务用车运行维护费2.66万元,比2023年减少0.84万元,主要原因是对车辆进行严格管控,减少费用。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。我单位政府采购预算总额10万元:政府采购货物预算10万元。

(三)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,我单位共有车辆5辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车3辆。

(四)无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。

(三)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(四)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:何雪琳      联系方式:023-79237478 

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