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  • 索引号 11500114678697649R/2024-00028
  • 主题分类 农业、林业、水利
  • 体裁分类 财政预算、决算
  • 成文日期 2024-09-19
  • 发布日期 2024-09-19
  • 文件标题 重庆市黔江区水利工程移民服务中心2023年度决算公开说明
  • 发布机构 黔江区水利局
  • 有效性

重庆市黔江区水利工程移民服务中心2023年度决算公开说明

重庆市黔江区水利工程移民服务中心2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

执行水利工程移民有关法律法规和政策;承担水利工程移民安置相关的服务工作;承担水利工程移民安置验收、评估等服务工作;承担大中型水库移民后期扶持的贯彻和执行工作;配合编制水利工程移民扶持相关规划;完成区委、区政府和区水利局交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市黔江区水利工程移民服务中心为区水利局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位,事业编制7名,领导职数2名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计142.44万元,支出总计142.44万元。收支较上年决算数减少11.10万元,下降7.23%,主要原因是本年度支出减少11.10万元(其中一般公共预算财政拨款收入减少11.10万元)。

2.收入情况。2023年度收入合计142.44万元,较上年决算数减少11.10万元,下降7.23%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少11.10万元。其中:财政拨款收入142.44万元,占100.00%。

年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计142.44万元,较上年决算数减少11.10万元,下降7.23%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少11.10万元。其中:基本支出142.44万元,占100.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计142.44万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少11.10万元,下降7.23%。主要原因是本年度支出减少11.10万元(其中一般公共预算财政拨款支出减少11.10万元)。基本支出减少11.10万元,其中人员经费减少8.58万元,日常公用经费减少2.52万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入142.44万元,较上年决算数减少11.10万元,下降7.23%。主要原因是社会保障和就业支出减少0.20万元;卫生健康支出减少0.21万元;农林水支出减少8.14万元;住房保障支出减少0.10万元。较年初预算数增加3.04万元,增长2.18%。主要原因是基本工资调减3.44万元、津贴补贴调增0.28万元,绩效工资调增6.20万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出142.44万元,较上年决算数减少11.10万元,下降7.23%。主要原因是社会保障和就业支出减少0.20万元;卫生健康支出减少0.21万元;农林水支出减少8.14万元;住房保障支出减少0.10万元。较年初预算数增加3.04万元,增长2.18%。主要原因是基本工资调减3.44万元、津贴补贴调增0.28万元,绩效工资调增6.20万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出29.93万元,占21.01%,较年初预算数无增减。

(2)卫生健康支出9.16万元,占6.43%,较年初预算数无增减。

(3)农林水支出96.44万元,占67.70%,较年初预算数增加3.05万元,增长3.27%,主要原因是绩效工资调增7.02万元;基本工资调减3.44万元等。

(4)住房保障支出6.91万元,占4.85%,较年初预算数无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出142.44万元。其中:人员经费134.78万元,较上年决算数减少8.57万元,下降5.98%,主要原因是基本工资减少3.51万元,津贴补贴增加0.44万元,伙食补助费增加1.04万元,绩效工资减少3.17万元,其他工资福利支出减少3万元等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助和住房公积金、对个人和家庭的补助支出。公用经费7.67万元,较上年决算数减少2.52万元,下降24.73%,主要原因是办公费增加1.5万元,印刷费减少0.5万元,邮电费减少0.5万元,差旅费减少3.5万,培训费增加0.39万元,福利费增加0.73万元等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.08万元,较年初预算数减少0.22万元,下降73.33%,主要原因是公务接待费调减0.22万元。“三公”经费较上年支出数增加0.08万元,增长100.00%,主要原因是本部门属二级单位,上年预算在本级支出,本部门上年接待费无预算。

(三)“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度因公出国(境)费用未发生支出。

本单位2023年度公务用车购置费用未发生支出。

本单位2023年度公务用车运行维护费用未发生支出。

本单位2023年度公务接待费0.08万元,主要用于接待上级单位来我区进行业务督查、检查、调研等政务活动。费用支出较年初预算数减少0.22万元,下降73.33%,主要原因是公务接待费预算调减0.22万元。较上年支出数增加0.08万元,增长100.00%,主要原因是本部门属二级单位,上年预算在本级支出,本部门上年接待费无预算。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次8人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费101.13元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出0.86万元,较上年决算数增加0.39万元,增长82.98%,主要原因是本年度由于业务需要增加培训费用。

(二)机关运行经费情况说明

本单位2023年度未发生机关运行经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

因我部门属于机关下属二级单位原因,我单位资产全部在本级部门核算。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.76万元,其中:政府采购货物支出0.76万元。授予中小企业合同金额0.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.76万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备购置电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明。无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79233960

收入支出决算总表




公开01表

公开单位:重庆市黔江区水利工程移民服务中心



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

142.44

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

29.93



九、卫生健康支出

9.16



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

96.44



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

6.91



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

142.44

本年支出合计

142.44

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

142.44

总计

142.44

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市黔江区水利工程移民服务中心








公开02表








单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

142.44

142.44







208

社会保障和就业支出

29.93

29.93







20805

行政事业单位养老支出

29.93

29.93







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.22

9.22







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.61

4.61







2080599

其他行政事业单位养老支出

16.10

16.10







210

卫生健康支出

9.16

9.16







21011

行政事业单位医疗

9.16

9.16







2101102

事业单位医疗

5.76

5.76







2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.40

3.40







213

农林水支出

96.44

96.44







21303

水利

96.44

96.44







2130399

其他水利支出

96.44

96.44







221

住房保障支出

6.91

6.91







22102

住房改革支出

6.91

6.91







2210201

住房公积金

6.91

6.91







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位: 重庆市黔江区水利工程移民服务中心






公开03表






单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

142.44

142.44





208

社会保障和就业支出

29.93

29.93





20805

行政事业单位养老支出

29.93

29.93





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.22

9.22





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.61

4.61





2080599

其他行政事业单位养老支出

16.10

16.10





210

卫生健康支出

9.16

9.16





21011

行政事业单位医疗

9.16

9.16





2101102

事业单位医疗

5.76

5.76





2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.40

3.40





213

农林水支出

96.44

96.44





21303

水利

96.44

96.44





2130399

其他水利支出

96.44

96.44





221

住房保障支出

6.91

6.91





22102

住房改革支出

6.91

6.91





2210201

住房公积金

6.91

6.91





备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市黔江区水利工程移民服务中心





公开04表





单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

142.44

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

29.93

29.93





九、卫生健康支出

9.16

9.16





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出

96.44

96.44





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

6.91

6.91





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

142.44

本年支出合计

142.44

142.44



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

142.44

总计

142.44

142.44



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市黔江区水利工程移民服务中心



公开05表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

142.44

142.44


208

社会保障和就业支出

29.93

29.93


20805

行政事业单位养老支出

29.93

29.93


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.22

9.22


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.61

4.61


2080599

其他行政事业单位养老支出

16.10

16.10


210

卫生健康支出

9.16

9.16


21011

行政事业单位医疗

9.16

9.16


2101102

事业单位医疗

5.76

5.76


2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.40

3.40


213

农林水支出

96.44

96.44


21303

水利

96.44

96.44


2130399

其他水利支出

96.44

96.44


221

住房保障支出

6.91

6.91


22102

住房改革支出

6.91

6.91


2210201

住房公积金

6.91

6.91


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市黔江区水利工程移民服务中心







公开06表







单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

116.72

302

商品和服务支出

6.91

310

资本性支出

0.76

30101

基本工资

28.69

30201

办公费

2.50

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

2.90

30202

印刷费


31002

办公设备购置

0.76

30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

4.64

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

52.37

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.22

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

4.61

30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

5.76

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.17

30211

差旅费

1.20

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

6.91

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

1.44

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

18.06

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.86

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.08

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

16.10

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.22

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

1.96

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

0.69

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

1.35

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出


39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

134.78

公用经费合计

7.67

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市黔江区水利工程移民服务中心






公开07表






单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计







备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市黔江区水利工程移民服务中心



公开08表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

公开单位: 重庆市黔江区水利工程移民服务中心




单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费


(一)支出合计

0.08

0.08

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费



五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)


(2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.08

0.08

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.08

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车


(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)


六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

1

(一)政府采购支出合计

0.76

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

0.76

6.国内公务接待人次(人)

8

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.76

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

0.76

二、会议费




三、培训费

0.86



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。