重庆市黔江区畜牧发展中心(本级)2023年度决算公开说明
重庆市黔江区畜牧发展中心(本级)2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻落实国家有关畜牧兽医行业法律、法规和政策工作;参与拟定和实施全区畜牧兽医行业发展规划工作;承担引导全区畜牧业产业结构调整、资源配置和产品品质改善工作;承担研究拟定畜牧信贷、畜牧业财政补贴、畜牧资金的投向、管理和使用政策工作;承担全区畜牧兽医服务体系建设工作;承担畜牧兽医项目管理和实施工作;指导基层动物防疫体系建设与管理;承担全区畜产品和畜牧投入品的安全管理工作;承担畜牧业生产、饲料工业、畜禽遗传资源的保护和利用工作;承担畜牧草地利用与开发、奶畜饲养及生鲜乳生产收购环节的管理工作;承担拟定和组织实施全区重大动物疫病防治计划工作,组织扑灭重大动物疫病;承担全区兽药药政、兽医医政工作;组织实施全区动物防疫工作。
(二)机构设置
本单位为区农委下属二级预算单位(本级),内设7个职能科室[内设办公室、畜牧科、兽医科(动物疫病预防控制站)、生态环保科、财务科、科教人事科、畜产品质量安全科(法治科)],核定事业编制(参公)22名,年末实有人员19人(与上年比减少3人,退休4人,新招录1人)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计7396.97万元,支出总计7396.97万元。收支较上年决算数增加1751.55万元,增长31.03%,主要原因是追加了上级项目资金。
2.收入情况。2023年度收入合计7396.97万元,较上年决算数增加1806.49万元,增长32.31%,主要原因是追加了上级项目资金。其中:财政拨款收入7396.97万元,占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计7396.97万元,较上年决算数增加1751.55万元,增长31.03%,主要原因是新增了上级项目资金,主要新增以下项目:一是政策性畜禽养殖保险财政补贴保险等项目资金1889.85万元(渝财金〔2023〕37号);二是农业产业化扶持政策资金2000万元。其中:基本支出604.78万元,占8.18%;项目支出6792.19万元,占91.82%。
4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余情况。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7396.97万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加1751.55万元,增长31.03%。主要原因是新增了上级项目资金。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7396.97万元,较上年决算数增加1806.49万元,增长32.31%。主要原因是新增了上级项目资金。较年初预算数增加4359.18万元,增长143.50%。主要原因是新增了上级项目资金。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7396.97万元,较上年决算数增加1751.55万元,增长31.03%。主要原因是新增了上级项目资金。较年初预算数增加4359.18万元,增长143.50%。主要原因是新增了上级项目资金。
3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余情况。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)科学技术支出3.00万元,占0.04%,较年初预算数增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是区科委划拨科技项目资金3万元。
(2)社会保障与就业支出117.28万元,占1.59%,较年初预算数增加0.35万元,增长0.30%,主要原因是退休人员支出较预算数增加。
(3)卫生健康支出40.14万元,占0.54%,较年初预算数增加8.49万元,增长26.82%,主要原因是职工医保单位部分年初预算基数较实际缴费基数少。
(4)农林水支出7207.52万元,占97.44%,较年初预算数增加4360.71万元,增长153.18%,主要原因是新增了上级项目资金。
(5)住房保障支出29.03万元,占0.39%,较年初预算数减少13.38万元,下降31.55%,主要原因是人员减少(当年退休4人)。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出604.78万元。其中:人员经费542.42万元,较上年决算数减少18.47万元,下降3.29%,主要原因是本年退休4人,导致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出。公用经费62.36万元,较上年决算数增加23.05万元,增长58.64%,主要原因是本年度办公费、公务用车运行费及其他商品服务费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、水电费、维修费、劳务费、其他交通费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计11.88万元,较年初预算数减少5.72万元,下降32.50%,主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制违规吃喝及接待费用。本年较上年支出数增加3.34万元,增长39.11%,主要原因为本年度公务用车运行费较上年有增加,上年度有一辆公务车因损坏未运行,本年度修好后正常运行,且本年度职工下乡次数较上年增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位无因公出国(境)情况。
2023年度本单位无公务车购置费用。
公务车运行维护费9.92万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.68万元,下降21.27%,主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约。较上年支出数增加3.68万元,增长58.97%,主要原因是上年度有一辆公务车因损坏未运行,本年度修好后正常运行,且本年度职工下乡次数较上年增加。
公务接待费1.96万元,主要用于接待上级有关单位工作指导、项目申报对接等工作费用支出。费用支出较年初预算数减少3.04万元,下降60.80%,主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约。较上年支出数减少0.35万元,下降15.15%,主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位公务车保有量为2辆;国内公务接待40批次280人。2023年本单位人均接待费70.04元,车均维护费4.96万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,主要原因是本年度未举办大型会议。本年度培训费支出7.13万元,较上年决算数减少52.93万元,下降88.13%,主要原因是上年度有养殖技术培训项目60万元,本年度无此培训项目。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出62.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、水电费、维修费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加23.05万元,增长58.64%,主要原因是本年度办公费、公务用车运行费及其他商品服务费较上年增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,均为应急保障用车。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额509.76万元,其中:政府采购货物支出509.76万元。授予中小企业合同金额509.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额509.76万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用品、良种猪精液及配送、防疫物资及实验室专用物资。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,本单位对22个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评22项,涉及一般公共预算财政拨款资金6792.19万元,撰写自评报告22个,从评价情况结果来看,整体支出自评结果为“优”;没有委托第三方形式开展绩效自评。
2023年度项目支出绩效自评情况表(二级项目) | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
2023年政策性养殖业保险 |
年度执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
98 | |
能繁母猪保险数量 |
≥ |
3.5 |
万头 |
20 |
2.65 |
18 |
受今年生猪市场行情影响 | |||
提供生猪保险数量 |
≥ |
25 |
万头 |
20 |
28.35 |
20 |
||||
为养殖户解决后顾之忧 |
定性 |
高中低 |
20 |
100 |
20 |
|||||
项目总投入(财政补贴保费) |
= |
3216.8 |
万元 |
20 |
3216.8 |
20 |
||||
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79223579,15023593987。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开单位:重庆市黔江区畜牧发展中心(本级) |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,396.97 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
3.00 | |
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
117.28 | |
九、卫生健康支出 |
40.14 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
7,207.52 | ||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
29.03 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
7,396.97 |
本年支出合计 |
7,396.97 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
7,396.97 |
总计 |
7,396.97 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市黔江区畜牧发展中心(本级) |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
7,396.97 |
7,396.97 |
|||||||
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
20604 |
技术研究与开发 |
3.00 |
3.00 |
||||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
3.00 |
3.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
117.28 |
117.28 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.28 |
117.28 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.09 |
49.09 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.55 |
24.55 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.64 |
43.64 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
40.14 |
40.14 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.14 |
40.14 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
21.25 |
21.25 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.37 |
15.37 |
||||||
213 |
农林水支出 |
7,207.52 |
7,207.52 |
||||||
21301 |
农业农村 |
1,541.85 |
1,541.85 |
||||||
2130101 |
行政运行 |
426.98 |
426.98 |
||||||
2130102 |
一般行政管理事务 |
1.26 |
1.26 |
||||||
2130108 |
病虫害控制 |
171.17 |
171.17 |
||||||
2130119 |
防灾救灾 |
28.00 |
28.00 |
||||||
2130122 |
农业生产发展 |
799.00 |
799.00 |
||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
8.11 |
8.11 |
||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
107.34 |
107.34 |
||||||
21303 |
水利 |
804.35 |
804.35 |
||||||
2130305 |
水利工程建设 |
586.35 |
586.35 |
||||||
2130399 |
其他水利支出 |
218.00 |
218.00 |
||||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,645.07 |
1,645.07 |
||||||
2130505 |
生产发展 |
1,645.07 |
1,645.07 |
||||||
21308 |
普惠金融发展支出 |
3,216.25 |
3,216.25 |
||||||
2130803 |
农业保险保费补贴 |
3,216.25 |
3,216.25 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
29.03 |
29.03 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
29.03 |
29.03 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
29.03 |
29.03 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市黔江区畜牧发展中心(本级) |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
7,396.97 |
604.78 |
6,792.19 |
||||
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
20604 |
技术研究与开发 |
3.00 |
3.00 |
||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
3.00 |
3.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
117.28 |
117.28 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.28 |
117.28 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.09 |
49.09 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.55 |
24.55 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.64 |
43.64 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
40.14 |
31.49 |
8.65 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.14 |
31.49 |
8.65 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
21.25 |
21.25 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.37 |
6.72 |
8.65 |
|||
213 |
农林水支出 |
7,207.52 |
426.98 |
6,780.54 |
|||
21301 |
农业农村 |
1,541.85 |
426.98 |
1,114.87 |
|||
2130101 |
行政运行 |
426.98 |
426.98 |
||||
2130102 |
一般行政管理事务 |
1.26 |
1.26 |
||||
2130108 |
病虫害控制 |
171.17 |
171.17 |
||||
2130119 |
防灾救灾 |
28.00 |
28.00 |
||||
2130122 |
农业生产发展 |
799.00 |
799.00 |
||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
8.11 |
8.11 |
||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
107.34 |
107.34 |
||||
21303 |
水利 |
804.35 |
804.35 |
||||
2130305 |
水利工程建设 |
586.35 |
586.35 |
||||
2130399 |
其他水利支出 |
218.00 |
218.00 |
||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,645.07 |
1,645.07 |
||||
2130505 |
生产发展 |
1,645.07 |
1,645.07 |
||||
21308 |
普惠金融发展支出 |
3,216.25 |
3,216.25 |
||||
2130803 |
农业保险保费补贴 |
3,216.25 |
3,216.25 |
||||
221 |
住房保障支出 |
29.03 |
29.03 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
29.03 |
29.03 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
29.03 |
29.03 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位: 重庆市黔江区畜牧发展中心(本级) |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
7,396.97 |
一、一般公共服务支出 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
117.28 |
117.28 |
||||
九、卫生健康支出 |
40.14 |
40.14 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||
十二、农林水支出 |
7,207.52 |
7,207.52 |
||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
29.03 |
29.03 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
7,396.97 |
本年支出合计 |
7,396.97 |
7,396.97 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
7,396.97 |
总计 |
7,396.97 |
7,396.97 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆市黔江区畜牧发展中心(本级) |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
7,396.97 |
604.78 |
6,792.19 | |
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
3.00 | |
20604 |
技术研究与开发 |
3.00 |
3.00 | |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
3.00 |
3.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
117.28 |
117.28 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.28 |
117.28 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.09 |
49.09 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.55 |
24.55 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.64 |
43.64 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.14 |
31.49 |
8.65 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.14 |
31.49 |
8.65 |
2101101 |
行政单位医疗 |
21.25 |
21.25 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.37 |
6.72 |
8.65 |
213 |
农林水支出 |
7,207.52 |
426.98 |
6,780.54 |
21301 |
农业农村 |
1,541.85 |
426.98 |
1,114.87 |
2130101 |
行政运行 |
426.98 |
426.98 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1.26 |
1.26 | |
2130108 |
病虫害控制 |
171.17 |
171.17 | |
2130119 |
防灾救灾 |
28.00 |
28.00 | |
2130122 |
农业生产发展 |
799.00 |
799.00 | |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
8.11 |
8.11 | |
2130199 |
其他农业农村支出 |
107.34 |
107.34 | |
21303 |
水利 |
804.35 |
804.35 | |
2130305 |
水利工程建设 |
586.35 |
586.35 | |
2130399 |
其他水利支出 |
218.00 |
218.00 | |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,645.07 |
1,645.07 | |
2130505 |
生产发展 |
1,645.07 |
1,645.07 | |
21308 |
普惠金融发展支出 |
3,216.25 |
3,216.25 | |
2130803 |
农业保险保费补贴 |
3,216.25 |
3,216.25 | |
221 |
住房保障支出 |
29.03 |
29.03 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.03 |
29.03 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.03 |
29.03 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位: 重庆市黔江区畜牧发展中心(本级) |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
493.82 |
302 |
商品和服务支出 |
62.18 |
310 |
资本性支出 |
0.18 |
30101 |
基本工资 |
114.22 |
30201 |
办公费 |
5.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
81.23 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
0.18 | |
30103 |
奖金 |
148.20 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
20.10 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.17 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.09 |
30206 |
电费 |
1.93 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.55 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.25 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.87 |
30211 |
差旅费 |
0.69 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
29.03 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
5.28 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.60 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.20 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.96 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
43.64 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
4.96 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
6.46 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
4.27 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.92 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
22.11 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.01 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
542.42 |
公用经费合计 |
62.36 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市黔江区畜牧发展中心(本级) |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆市黔江区畜牧发展中心(本级) |
公开08表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开单位: 重庆市黔江区畜牧发展中心(本级) |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
62.36 |
(一)支出合计 |
11.88 |
11.88 |
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
62.36 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 |
9.92 |
9.92 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
9.92 |
9.92 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
1.96 |
1.96 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
1.96 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
2 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
40 |
(一)政府采购支出合计 |
509.76 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
509.76 | |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
280 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
509.76 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
509.76 | |
二、会议费 |
— |
|||
三、培训费 |
— |
7.13 |
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。