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  • 索引号 11500114MB1574575A/2025-00011
  • 主题分类 财政
  • 体裁分类 财政预算、决算
  • 成文日期 2025-03-17
  • 发布日期 2025-03-17
  • 文件标题 重庆市黔江区科学技术局 2025年部门预算情况说明
  • 发布机构 黔江区科技局
  • 有效性

重庆市黔江区科学技术局 2025年部门预算情况说明

重庆市黔江区科学技术局

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

拟订全区创新驱动发展、科技发展及引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。负责编制区级科技项目规划并监督实施,统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新,牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,负责科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。承担全区科技保密工作。拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展区内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流。负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家计划并组织实施,推动建立外国专家及团队的吸引、服务机制,承担外国专家服务工作。拟订出国(境)科技培训计划并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。负责机关、所属单位党建工作。完成区委、区政府交办的其它任务。

(二)单位构成

区科技局内设办公室、农村科技科、高新技术科、社会发展科技科4个职能科室;2个二级单位:重庆市黔江区科技情报信息中心、重庆市黔江区生产力促进中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2025年年初预算数636.14万元,其中:一般公共预算拨款636.14万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少391.16万元,主要是经费拨款减少116.48万元,结余结转减少274.68

(二)支出预算2025年年初预算数636.14万元,其中:科学技术支出440.55万元,社会保障和就业支出124.72万元,卫生健康支出37.47万元,住房保障支出33.40万元。支出较去年减少391.16万元,主要是基本支出减少31.48万元,项目支出减少359.68万元

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入636.14万元,一般公共预算财政拨款支出636.14万元,比2024年减少391.16万元。其中:基本支出591.88万元,比2024年减少31.48万元,主要原因是人员减少等,主要用于保障保障在职人员工资社保、公积金缴纳,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出44.26万元,比2024年减少359.68万元,主要原因是2025年未将科技创新政策兑现、市级引导资金等项目纳入年初项目预算

重庆市黔江区科学技术局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025三公经费预算3.26万元,2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,2024年持平;公务接待费0.6万元2024年持平;公务用车运行维护费2.66万元,2024年持平;公务用车购置费0万元,2024年持平

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费227.24万元,比上年减少39.65万元,主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款44.26万元。

(四)国有资产占有使用情况。202412月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

(五)无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)财政专户管理资金收入。指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

(三)事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费

(四)上级补助收入。指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五)附属单位上缴收入。指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(六)事业单位经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核经营活动得的收入。

(七)其他收入。指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(九)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:邓丽联系方式:79227282

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