黔江区2024年预算调整方案
一、一般公共预算拟调整方案
(一)收入预算调整。一是拟将一般公共预算收入从379011万元调整为412106万元,增加33095万元;二是拟将上级补助收入从286807万元调整为402348万元,增加115541万元;三是拟将调入资金从10000万元调整为18182万元,增加8182万元;四是拟将债务转贷收入从67770万元调整为113200万元,增加45430万元。
(二)支出预算调整。一是拟将全区一般公共预算支出从849825万元调整为1039657万元,增加189832万元;二是拟将地方政府债务还本支出从89898万元调整为103314万元,增加13416万元;三是拟将上解支出从23000万元调整为22000万元,减少1000万元。
区级一般公共预算支出主要科目变动情况:
——一般公共服务支出从年初预算46139万元调整为46525万元,增加386万元,主要为清算公务员基本支出增加。
——公共安全支出从年初预算23568万元调整为27290万元,增加3722万元,主要为公安辅警专项经费及政法纪检监察转移支付、纪检监察补助资金等上级转移支付对应安排支出。
——教育支出从年初预算149805万元调整为163515万元,增加13710万元,主要为教师队伍建设、学生资助政策兑现、校园保安经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升、新华中学校女生公寓工程等上级转移支付对应安排支出。
——科学技术支出从年初预算9927万元调整为6937万元,减少2990万元,主要为高新区财政体制调整,调减激励补助资金。
——文化旅游体育与传媒支出从年初预算12605万元调整为13687万元,增加1082万元,主要为旅游发展、文化保护传承利用工程、融媒体中心运行及中央公服体系建设、博物馆纪念馆免费开放补助等上级转移支付对应安排支出。
——社会保障和就业支出从年初预算78638万元调整为96128万元,增加17490万元,主要为兑现事业人员养老保险及职业年金提标政策、做实职业年金、发放退休人员一次性补贴及上级转移支付对应安排支出。
——卫生健康支出从年初预算82746万元调整为100396万元,增加17650万元,主要为基本公共卫生服务支出、城乡居民医疗保险等上级转移支付对应安排支出。
——节能环保支出从年初预算20677万元调整为19422万元,减少1255万元,主要为渝东南生物多样性保护与生态修复项目由乡镇实施,资金调整至乡镇列支。
——城乡社区支出从年初预算20113万元调整为30286万元,增加10173万元,主要为廉租住房配套基础设施、城市排水防涝能力提升等上级转移支付对应安排支出。
——农林水支出从年初预算130532万元调整为143652万元,增加13120万元,主要为高标准农田建设项目、以工代赈示范工程中央基建投资、水利发展项目、农业保险保费补贴、增发国债(中型水库)等上级转移支付对应安排支出。——交通运输支出从年初预算22770万元调整为36563万元,增加13793万元,主要为农村公路安防工程、车辆购置税收入补助等上级转移支付对应安排支出。
——资源勘探工业信息等支出从年初预算111269万元调整为170627万元,增加59358万元,主要为兑现产业扶持政策、偿还政府隐性债务等支出。
——住房保障支出从年初预算21334万元调整为34442万元,增加13108万元,主要为城中村和老旧小区改造、城镇保障性安居工程等上级转移支付对应安排支出。
——灾害防治及应急管理支出从年初预算15871万元调整为24954万元,增加9083万元,主要为增发国债(地质灾害综合防治体系建设工程)、自然灾害防治体系建设补助资金等上级转移支付对应安排支出。
——债务付息付费支出从年初预算38300万元调整为39170万元,增加870万元,主要是新增发行的一般债券资金、再融资债券资金付息付费支出。
二、政府性基金预算拟调整方案
(一)收入预算调整。一是拟将本级收入从156000万元调整为123906万元,减少32094万元;二是拟将上级补助收入从7014万元调整为48237万元,增加41223万元;三是拟将债务转贷收入从68000万元调整为342300万元,增加274300万元。
(二)支出预算调整。一是拟将全区政府性基金预算支出从 204480万元调整为318658万元,增加114178万元;二是拟将上解支出从10000万元调整为8369万元,减少1631万元;三是拟将调出资金从0万元调整为8182万元,增加8182万元;四是地方政府专项债务还本支出从69177万元调整为231877万元,增加162700万元。
政府性基金预算支出主要科目变动情况:
——节能环保支出从年初预算0万元调整为14500万元,增加14500万元,主要为超长期特别国债增加支出。
——城乡社区支出从年初预算150662万元调整为136568万元,减少14094万元,主要是国有土地使用权出让收入安排支出减少。
——农林水支出从年初预算2479万元调整为4519万元,增加2040万元,主要为大中型水库移民后期扶持项目等上级专项转移支付对应安排支出。
——其他支出从年初预算18682万元调整为129399万元,增加110717万元,主要为新增专项债券及彩票公益金等上级专项转移支付安排支出。
——债务付息付费支出从年初预算32594万元调整为32854万元,增加260万元,主要是新增发行的专项债务付息支出。
(三)国有资本经营预算拟调整方案
一是拟将国有资本经营预算本级收入从12000万元调整为13809万元,增加1809万元;二是拟将国有资本经营预算支出从5785万元调整为7594万元,增加1809万元。
附件:1.黔江区2024年一般公共预算调整预算收支总表
2.黔江区2024年政府性基金预算调整预算收支总表
3.黔江区2024年国有资本经营预算调整预算收支总表
4.黔江区2024年新增债券资金安排明细表