黔江区2022年调整预算方案
黔江区2022年预算调整方案
一、一般公共预算调整方案
(一)收入预算调整。一是将一般公共预算收入从278671万元调整为259015万元,减少19656万元。二是将上级补助收入从259089万元调整为434081万元,增加174992万元。三是将调入资金从20000万元调整为0万元。四是将债务转贷收入从119600调整为154600万元,增加35000万元。五是将上年结转收入从60671万元调整为60588万元,减少83万元(主要是上年决算列报上解支出增加,结转至本年预算支出减少)。
(二)支出预算调整。一是将全区一般公共预算支出从601841万元调整为769793万元,增加167952万元。二是将上解支出从25290万元调整为27591万元,增加2301万元。
区级一般公共预算支出主要科目变动情况:
——一般公共服务支出从年初预算32587万元调整为40610万元,增加8023万元,主要为兑现人员调标政策、老党员生活补助、妇女儿童事业发展资金、黔江区信息技术创新工程、黔江区公共安全视频监控建设联网应用项目及少数民族发展专项等上级转移支付对应安排支出。
——公共安全支出从年初预算20807万元调整为22134万元,增加1327万元,主要为普法宣传、公安局辅警报酬、背街小巷维护及政法纪检监察转移支付等上级转移支付对应安排支出。
——教育支出从年初预算138548万元调整为167146万元,增加28598万元,主要为教师队伍建设、教师工资提标政策兑现、生均公用经费提标政策兑现、学生资助政策兑现、校园保安经费、
乡村振兴学院基础设施建设、义务教育薄弱环节改善与能力提升、现代职业教育质量提升及上级专项转移支付对应安排支出。
——文化旅游体育与传媒支出从年初预算5451万元调整为9798万元,增加4347万元,主要为非物质文化遗产保护、公共图书馆及文化馆(站)等免费开放运行补助、融媒体中心运行及上级专项转移支付对应安排支出。
——社会保障和就业支出从年初预算65586万元调整为76916万元,增加11330万元,主要为做实职业年金、发放退休人员一次性补贴、兑现低保等困难群众政策及上级专项转移支付对应安排支出。
——卫生健康支出从年初预算43509万元调整为105048万元,增加61539万元,主要为基本公共卫生服务支出、新冠疫情防控支出、公立医院综合改革、武陵山区域医疗中心建设及上级专项转移支付对应安排支出。
——节能环保支出从年初预算19136万元调整为18714万元,减少422万元,主要为上级林业生态保护恢复专项资金调减。
——城乡社区支出从年初预算18975万元调整为23128万元,增加4153万元,主要为黔江区舟白隧道安全隐患整治应急抢险工程、廉租住房配套基础设施完善及维修整改支出。
——农林水支出从年初预算91513万元调整为98366万元,增加6853万元,主要为高标准农田建设项目、水系连通及水美乡村建设、农村综合改革、农业保险保费补贴、农村基础设施建设、农业生产发展及上级专项转移支付对应安排支出。
——交通运输支出从年初预算15470万元调整为35274万元,增加19804万元,主要为普通公路建设“以奖代补”、车辆购置税收入补助等上级转移支付对应安排支出。
——资源勘探信息等支出从年初预算26618万元调整为11026万元,减少15592万元,主要为上级专项资金减少和支出列报调整。
——住房保障支出从年初预算16551万元调整为18989万元,增加2438万元,主要为城镇保障性安居工程等上级专项转移支付对应安排支出。
二、政府性基金预算调整方案
(一)收入预算调整。一是将本级收入155000万元调整为 89754万元,减少65246万元。二是将上级补助收入从7269万元调整为11680万元,增加4411万元。三是将债务转贷收入从16500万元调整为168500万元,增加152000万元。四是将上年结转收入从17187万元调整为17757万元,增加570万元。
(二)支出预算调整。一是将全区政府性基金预算支出从155147万元调整为266589万元,增加111442万元。二是将上解支出从4309万元调整为4602万元,增加293万元。
政府性基金预算支出主要科目变动情况:
——社会保障和就业支出从年初预算649万元调整为2369万元,增加1720万元,主要为水库移民后期扶持项目支出。
——城乡社区支出从年初预算128529万元调整为85129万元,减少43400万元,主要是土地出让收入减少,调减对应安排的支出。
——其他支出从年初预算7941万元调整为159381万元,增加151440万元,主要为增加专项债券安排的支出152000万元,彩票公益金上级专项转移支付对应安排支出减少560万元。
——债务付息支出从年初预算16818万元调整为18500万元,增加1682万元,主要是新增2022年上半年发行的专项债付息支出。
三、国有资本经营预算调整方案
一是将国有资本经营预算本级收入8600万元调整为6548万元,减少2052万元。二是将全区国有资本经营预算支出从11325万元调整为9273万元,减少2052万元。
四、调整后财政收支平衡情况
(一)一般公共预算收支平衡情况
全区一般公共预算预计完成收入259015万元,加上级补助收入434081万元、债务转贷收入154600万元、上年结转60588万元、动用预算稳定调节基金10000万元,收入总计918284万元。全区一般公共预算预计实现支出769793万元,加上解支出27591万元、地方政府一般债务还本支出120900万元,支出总计918284万元,当年收支平衡。区级一般公共预算预计收入与全区一般公共预算预计收入一致。区级一般公共预算预计支出682478万元,加补助乡镇支出87315万元、上解支出27591万元、地方政府一般债务还本支出120900万元,支出总计918284万元,当年收支平衡。
(二)政府性基金收支平衡情况
全区政府性基金预计完成收入89754万元,加上级补助收入11680万元、债务转贷收入168500万元、上年结转17757万元,收入总计287691万元。全区政府性基金预计实现支出266589万元,加上解支出4602万元、地方政府专项债务还本支出16500万元,总计287691万元,当年收支平衡。区级政府性基金收支与全区政府性基金收支一致。
(三)国有资本经营预算收支平衡情况
全区国有资本经营预算预计完成收入6548万元,加上年结转收入2725万元,收入总计9273万元;全区国有资本经营预算预计实现支出9273万元,当年收支平衡。区级国有资本经营预算收支与全区国有资本经营预算收支一致。
附件:1.黔江区2022年一般公共预算调整预算收支总表
2.黔江区2022年政府性基金预算调整预算收支总表
3.黔江区2022年国有资本经营预算调整预算收支总表
4.黔江区2022年新增债券资金安排明细表
附件1 |
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黔江区2022年一般公共预算调整预算收支总表 | |||||||||||||
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单位:万元 | |||||
收入 | |||||||||||||
预算科目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
较年初预算+/- | ||||||||||
合计 |
区级 |
乡镇级 |
合计 |
区级 |
乡镇级 |
合计 |
区级 |
乡镇级 | |||||
收入总计 |
748,031 |
695,965 |
52,066 |
918,284 |
830,969 |
87,315 |
170,253 |
135,087 |
35,249 | ||||
一、本级收入 |
278,671 |
278,671 |
|
259,015 |
259,015 |
|
-19,656 |
-19,656 |
| ||||
(一)税收收入 |
195,913 |
195,913 |
|
156,940 |
156,940 |
|
-38,973 |
-38,973 |
| ||||
增值税 |
92,458 |
92,458 |
|
68,900 |
68,900 |
|
-23,558 |
-23,558 |
| ||||
企业所得税 |
18,212 |
18,212 |
|
12,100 |
12,100 |
|
-6,112 |
-6,112 |
| ||||
个人所得税 |
19,170 |
19,170 |
|
12,400 |
12,400 |
|
-6,770 |
-6,770 |
| ||||
资源税 |
749 |
749 |
|
430 |
430 |
|
-319 |
-319 |
| ||||
城市维护建设税 |
38,126 |
38,126 |
|
34,400 |
34,400 |
|
-3,726 |
-3,726 |
| ||||
房产税 |
3,781 |
3,781 |
|
6,300 |
6,300 |
|
2,519 |
2,519 |
| ||||
印花税 |
2,443 |
2,443 |
|
2,200 |
2,200 |
|
-243 |
-243 |
| ||||
城镇土地使用税 |
4,899 |
4,899 |
|
5,820 |
5,820 |
|
921 |
921 |
| ||||
土地增值税 |
3,728 |
3,728 |
|
2,650 |
2,650 |
|
-1,078 |
-1,078 |
| ||||
耕地占用税 |
852 |
852 |
|
4,800 |
4,800 |
|
3,948 |
3,948 |
| ||||
契税 |
8,733 |
8,733 |
|
4,300 |
4,300 |
|
-4,433 |
-4,433 |
| ||||
烟叶税 |
2,389 |
2,389 |
|
2,320 |
2,320 |
|
-69 |
-69 |
| ||||
环保税 |
373 |
373 |
|
300 |
300 |
|
-73 |
-73 |
| ||||
其他税收 |
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20 |
20 |
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| ||||
黔江区2022年一般公共预算调整预算收支总表 | |||||||||||||
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单位:万元 | |||||
收入 | |||||||||||||
预算科目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
较年初预算+/- | ||||||||||
合计 |
区级 |
乡镇级 |
合计 |
区级 |
乡镇级 |
合计 |
区级 |
乡镇级 | |||||
(二)非税收入 |
82,758 |
82,758 |
|
102,075 |
102,075 |
|
19,317 |
19,317 |
| ||||
专项收入 |
25,493 |
25,493 |
|
17,268 |
17,268 |
|
-8,225 |
-8,225 |
| ||||
行政事业性收费收入 |
3,049 |
3,049 |
|
21,166 |
21,166 |
|
18,117 |
18,117 |
| ||||
罚没收入 |
25,659 |
25,659 |
|
7,094 |
7,094 |
|
-18,565 |
-18,565 |
| ||||
国有资源(资产)有偿使用收入 |
26,172 |
26,172 |
|
53,934 |
53,934 |
|
27,762 |
27,762 |
| ||||
政府住房基金收入 |
33 |
33 |
|
426 |
426 |
|
393 |
393 |
| ||||
捐赠收入 |
317 |
317 |
|
1,048 |
1,048 |
|
731 |
731 |
| ||||
其他收入 |
2,035 |
2,035 |
|
1,139 |
1,139 |
|
-896 |
-896 |
| ||||
二、转移性收入 |
469,360 |
417,294 |
52,066 |
659,269 |
571,954 |
87,315 |
189,909 |
154,743 |
35,249 | ||||
(一)上级补助收入 |
259,089 |
207,023 |
52,066 |
434,081 |
346,766 |
87,315 |
174,992 |
139,743 |
35,249 | ||||
1.返还性转移支付收入 |
50,273 |
50,273 |
|
50,273 |
50,273 |
|
|
|
| ||||
消费税返还 |
33,230 |
33,230 |
|
33,230 |
33,230 |
|
|
|
| ||||
增值税返还 |
15,025 |
15,025 |
|
15,025 |
15,025 |
|
|
|
| ||||
所得税基数返还 |
2,018 |
2,018 |
|
2,018 |
2,018 |
|
|
|
| ||||
2.一般性转移支付 |
185,381 |
133,315 |
52066 |
285,364 |
209,123 |
76,241 |
99,983 |
75,808 |
24,175 | ||||
体制补助收入 |
242 |
-51,824 |
52,066 |
257 |
-51,809 |
52,066 |
15 |
15 |
| ||||
均衡性转移支付收入 |
27,069 |
27,069 |
|
33,822 |
27,180 |
6,642 |
6,753 |
111 |
6,642 | ||||
县级基本财力保障机制奖补 |
8,820 |
8,820 |
|
8,820 |
8,820 |
|
|
|
| ||||
结算补助收入 |
11,428 |
11,428 |
|
16,660 |
16,113 |
546 |
5,232 |
4,685 |
546 | ||||
产粮(油)大县奖励资金收入 |
1,761 |
1,761 |
|
2,029 |
2,029 |
|
268 |
268 |
| ||||
黔江区2022年一般公共预算调整预算收支总表 | |||||||||||||
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|
单位:万元 | |||||
收入 | |||||||||||||
预算科目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
较年初预算+/- | ||||||||||
合计 |
区级 |
乡镇级 |
合计 |
区级 |
乡镇级 |
合计 |
区级 |
乡镇级 | |||||
重点生态功能区转移支付收入 |
3,952 |
3,952 |
|
5,162 |
5,162 |
|
1,210 |
1,210 |
| ||||
固定数额补助收入 |
14,370 |
14,370 |
|
14,370 |
14,370 |
|
|
|
| ||||
革命老区转移支付收入 |
2,183 |
2,183 |
|
2,183 |
2,183 |
|
|
|
| ||||
民族地区转移支付收入 |
20,177 |
20,177 |
|
22,868 |
22,868 |
|
2,691 |
2,691 |
| ||||
欠发达地区转移支付收入 |
15,633 |
15,633 |
|
21,252 |
10,789 |
10,462 |
5,619 |
-4,844 |
10,462 | ||||
一般公共服务共同财政事权转移收入 |
48 |
48 |
|
48 |
48 |
|
|
|
| ||||
公共安全共同财政事权转移收入 |
2,698 |
2,698 |
|
3854 |
3,854 |
|
1,156 |
1,156 |
| ||||
教育共同财政事权转移收入 |
24,294 |
24,294 |
|
29,456 |
29,456 |
|
5,162 |
5,162 |
| ||||
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
87 |
87 |
|
87 |
87 |
|
|
|
| ||||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
549 |
549 |
|
1,074 |
894 |
180 |
525 |
345 |
| ||||
社会保障和就业共同财政事权转移收入 |
15,583 |
15,583 |
|
23,819 |
23,819 |
|
8,236 |
8,236 |
| ||||
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
8,636 |
8,636 |
|
34,825 |
34,825 |
|
26,189 |
26,189 |
| ||||
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
3,212 |
3,212 |
|
3,120 |
3,120 |
|
-92 |
-92 |
| ||||
农林水共同财政事权转移支付收入 |
23,853 |
23,853 |
|
41,689 |
35,345 |
6,344 |
17,836 |
11,492 |
6,344 | ||||
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
|
|
|
3,764 |
3,764 |
|
|
|
| ||||
增值税留抵退税转移支付收入 |
|
|
|
6,245 |
6,245 |
|
|
|
| ||||
其他退税减税降费转移支付收入 |
|
|
|
8,700 |
8,700 |
|
|
|
| ||||
其他一般性转移支付收入 |
786 |
786 |
|
1,261 |
1,261 |
|
475 |
475 |
| ||||
3.专项转移支付 |
23,435 |
23,435 |
|
98,444 |
87,370 |
11,074 |
75,009 |
63,935 |
| ||||
国防支出 |
4 |
4 |
|
4 |
4 |
|
|
|
| ||||
黔江区2022年一般公共预算调整预算收支总表 | |||||||||||||
|
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|
|
|
单位:万元 | |||||
收入 | |||||||||||||
预算科目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
较年初预算+/- | ||||||||||
合计 |
区级 |
乡镇级 |
合计 |
区级 |
乡镇级 |
合计 |
区级 |
乡镇级 | |||||
教育支出 |
998 |
998 |
|
2,248 |
2,248 |
|
1,250 |
1,250 |
| ||||
文化旅游体育与传媒支出 |
130 |
130 |
|
4,143 |
4,013 |
130 |
4,013 |
3,883 |
| ||||
社会保障和就业支出 |
|
|
|
1,583 |
1,583 |
|
|
|
| ||||
卫生健康支出 |
887 |
887 |
|
33,665 |
33,665 |
|
32,778 |
32,778 |
| ||||
节能环保支出 |
719 |
719 |
|
7,310 |
4,304 |
3,005 |
6,591 |
3,585 |
| ||||
城乡社区支出 |
|
|
|
4,958 |
4,958 |
|
|
|
| ||||
农林水支出 |
7,767 |
7,767 |
|
14,387 |
12,623 |
1,764 |
6,620 |
4,856 |
| ||||
交通运输支出 |
6,877 |
6,877 |
|
20,146 |
14,495 |
5,652 |
13,270 |
7,618 |
5,652 | ||||
资源勘探工业信息等支出 |
2,300 |
2,300 |
|
585 |
585 |
|
-1,715 |
-1,715 |
| ||||
商业服务业等支出 |
1,290 |
1,290 |
|
1,420 |
1,420 |
|
130 |
130 |
| ||||
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
1,928 |
1,806 |
122 |
|
|
| ||||
住房保障支出 |
2,383 |
2,383 |
|
4,379 |
4,280 |
99 |
1,996 |
1,897 |
| ||||
灾害防治及应急管理支出 |
80 |
80 |
|
1,603 |
1,301 |
302 |
1,523 |
1,221 |
| ||||
其他支出 |
|
|
|
85 |
85 |
|
|
|
| ||||
(二)动用预算稳定调节基金 |
10,000 |
10,000 |
|
10,000 |
10,000 |
|
|
|
| ||||
(三)调入资金 |
20,000 |
20000 |
|
|
|
|
-20,000 |
-20,000 |
| ||||
(四)债务转贷收入 |
119,600 |
119,600 |
|
154,600 |
154,600 |
|
35,000 |
35,000 |
| ||||
地方政府一般债券转贷收入(再融资) |
119,600 |
119,600 |
|
119,600 |
119,600 |
|
|
|
| ||||
地方政府一般债券转贷收入(新增债券) |
|
|
|
35,000 |
35,000 |
|
35,000 |
35,000 |
| ||||
(五)上年结转 |
60,671 |
60,671 |
|
60,588 |
60,588 |
|
-83 |
-83 |
| ||||
黔江区2022年一般公共预算调整预算收支总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
支出 | |||||||||||||
预算科目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
较年初预算+/- | ||||||||||
合计 |
区级 |
乡镇级 |
合计 |
区级 |
乡镇级 |
合计 |
区级 |
乡镇级 | |||||
支出总计 |
748,031 |
695,965 |
52,066 |
918,284 |
830,969 |
87315 |
170,253 |
135,004 |
35,249 | ||||
一、本级支出 |
601,841 |
549,775 |
52,066 |
769,793 |
682,478 |
87315 |
167,952 |
132,703 |
35,249 | ||||
(一)一般公共服务支出 |
51844 |
32,587 |
19,257 |
60,591 |
40610 |
19,981 |
8,747 |
8,023 |
724 | ||||
(二)国防支出 |
105 |
104 |
1 |
680 |
679 |
1 |
575 |
575 |
| ||||
(三)公共安全支出 |
20,817 |
20,807 |
10 |
22,154 |
2,2134 |
20 |
1,337 |
1,327 |
10 | ||||
(四)教育支出 |
138,550 |
138,548 |
2 |
167,147 |
167,146 |
1 |
28,597 |
28,598 |
-1 | ||||
(五)科学技术支出 |
7,143 |
7,143 |
|
6,411 |
6,410 |
1 |
-732 |
-733 |
1 | ||||
(六)文化旅游体育与传媒支出 |
7,304 |
5,451 |
1,853 |
12,334 |
9,798 |
2,536 |
5,030 |
4,347 |
683 | ||||
(七)社会保障和就业支出 |
74,141 |
65,586 |
8,555 |
86,368 |
76,916 |
9,452 |
12,227 |
11,330 |
897 | ||||
(八)卫生健康支出 |
46,691 |
43,509 |
3,182 |
108,356 |
105,048 |
3,308 |
61,665 |
61,539 |
126 | ||||
(九)节能环保支出 |
20,305 |
19,136 |
1,169 |
23,004 |
18,714 |
4,290 |
2,699 |
-422 |
3,121 | ||||
(十)城乡社区支出 |
20,083 |
18,975 |
1,108 |
24,412 |
23,128 |
1,284 |
4,329 |
4,153 |
176 | ||||
(十一)农林水支出 |
103,136 |
91,513 |
11,623 |
130,791 |
98,366 |
32,425 |
27,655 |
6,853 |
20,802 | ||||
(十二)交通运输支出 |
15,470 |
15,470 |
|
41,760 |
35,274 |
6,485 |
26,290 |
19,804 |
6,485 | ||||
(十三)资源勘探信息等支出 |
26,618 |
26,618 |
|
11,063 |
11026 |
38 |
-15,555 |
-15,592 |
38 | ||||
(十四)商业服务业等支出 |
4,257 |
4,257 |
|
5,683 |
5233 |
450 |
1,426 |
976 |
450 | ||||
黔江区2022年一般公共预算调整预算收支总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
支出 | |||||||||||||
预算科目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
较年初预算+/- | ||||||||||
合计 |
区级 |
乡镇级 |
合计 |
区级 |
乡镇级 |
合计 |
区级 |
乡镇级 | |||||
(十五)自然资源海洋气象支出 |
2,950 |
2,950 |
|
4,437 |
4427 |
10 |
1,487 |
1,477 |
10 | ||||
(十六)住房保障支出 |
18,500 |
16,551 |
1,949 |
21,463 |
18,989 |
2,474 |
2,963 |
2,438 |
525 | ||||
(十七)粮油物资储备支出 |
142 |
142 |
|
141 |
141 |
|
-1 |
-1 |
| ||||
(十八)灾害防治及应急管理支出 |
8,679 |
5,332 |
3,347 |
11,265 |
6,707 |
4,558 |
2,586 |
1,375 |
1,211 | ||||
(十九)预备费 |
6,000 |
6,000 |
|
2,141 |
2,141 |
|
-3,859 |
-3,859 |
| ||||
(二十)债务付息支出 |
29,096 |
29,096 |
|
29,500 |
29,500 |
|
404 |
404 |
| ||||
(二十一)债务发行费用 |
|
|
|
4 |
4 |
|
|
|
| ||||
(二十二)其他支出 |
10 |
|
10 |
85 |
85 |
|
|
|
| ||||
二、转移性支出 |
146,190 |
146,190 |
|
148,491 |
144,491 |
|
2,301 |
2,301 |
| ||||
(一)地方政府债务还本支出 |
120,900 |
120,900 |
|
120,900 |
120,900 |
|
|
|
| ||||
(二)上解支出 |
25,290 |
25,290 |
|
27,591 |
23,591 |
|
2,301 |
2,301 |
| ||||
1.体制上解支出 |
214 |
214 |
|
214 |
214 |
|
|
|
| ||||
2.专项上解支出 |
25,076 |
25,076 |
|
27,377 |
23,377 |
|
2,301 |
2,301 |
| ||||
地税系统经费结算上解 |
700 |
700 |
|
700 |
700 |
|
|
|
| ||||
个人所得税征收经费上解 |
260 |
260 |
|
260 |
260 |
|
|
|
| ||||
“三代”手续费上解 |
627 |
627 |
|
627 |
627 |
|
|
|
| ||||
黔江区2022年一般公共预算调整预算收支总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
支出 | |||||||||||||
预算科目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
较年初预算+/- | ||||||||||
合计 |
区级 |
乡镇级 |
合计 |
区级 |
乡镇级 |
合计 |
区级 |
乡镇级 | |||||
契税征管经费上解 |
66 |
66 |
|
66 |
66 |
|
|
|
| ||||
机关事业单位养老保险基金收支缺口财政补助上解 |
12,303 |
12,303 |
|
7,890 |
7,890 |
|
-4,413 |
-4,413 |
| ||||
城乡居民养老保险政府补贴上解 |
1,322 |
1322 |
|
902 |
902 |
|
-420 |
-420 |
| ||||
税务上划基数上解 |
403 |
403 |
|
403 |
403 |
|
|
|
| ||||
审计上划基数上解 |
730 |
730 |
|
730 |
730 |
|
|
|
| ||||
检法上划基数上解 |
4,700 |
4,700 |
|
4,700 |
4,700 |
|
|
|
| ||||
2021年可再生能源电价附加和重大水利工程建设基金增值税上解 |
201 |
201 |
|
291 |
291 |
|
90 |
90 |
| ||||
交强险营业税上解 |
90 |
90 |
|
90 |
90 |
|
|
|
| ||||
旅游职业学院上划基数上解 |
2,302 |
2,302 |
|
2,302 |
2,302 |
|
|
|
| ||||
校舍安全保障补助专项上解基数 |
76 |
76 |
|
76 |
76 |
|
|
|
| ||||
委托市级储备地方粮食储备费上解 |
319 |
319 |
|
319 |
319 |
|
|
|
| ||||
政府债券发行费及发行登记费上解(一般债券) |
132 |
132 |
|
256 |
256 |
|
124 |
124 |
| ||||
监察体制改革非税划转基数上解 |
445 |
445 |
|
445 |
445 |
|
|
|
| ||||
清算流域横向生态保护补偿资金 |
400 |
400 |
|
300 |
300 |
|
-100 |
-100 |
| ||||
上解市级体彩公益金转移支付 |
|
|
|
20 |
20 |
|
20 |
20 |
| ||||
其他专项上解 |
|
|
|
3,000 |
3,000 |
|
3,000 |
3,000 |
| ||||
留抵退税财力清算 |
|
|
|
4,000 |
4,000 |
|
4,000 |
4,000 |
|
附件2 |
| ||||||
黔江区2022年政府性基金预算调整预算收支总表 |
| ||||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||||||
预算科目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
较年初预算+/- |
预算科目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
较年初预算+/- |
收入总计 |
195,956 |
287,691 |
91,735 |
支出总计 |
195,956 |
287,691 |
91,735 |
一、本级收入 |
155,000 |
89,754 |
-65,246 |
一、本级支出 |
155,147 |
266,589 |
111442 |
(一)土地出让金收入 |
144,200 |
83,618 |
-60,582 |
(一)社会保障和就业支出 |
649 |
2,369 |
1,720 |
国有土地使用权出让收入 |
61,052 |
26,845 |
-34,207 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
640 |
2,360 |
1,720 |
划拨用地收入 |
80,000 |
56,073 |
-23,927 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
9 |
9 |
|
农业土地开发资金收入 |
286 |
35 |
-251 |
(二)城乡社区支出 |
128,529 |
85,129 |
-43,400 |
国有土地收益基金收入 |
2,862 |
664 |
-2,198 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
118,457 |
73,280 |
-45,177 |
(二)城市基础设施配套费收入 |
10,000 |
5,234 |
-4,766 |
国有土地收益基金安排的支出 |
671 |
958 |
287 |
(三)污水处理费收入 |
800 |
902 |
102 |
农业土地开发资金安排的支出 |
2,105 |
693 |
-1,412 |
|
|
|
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
6,401 |
9,000 |
2,599 |
|
|
|
|
污水处理费收入安排的支出 |
895 |
1,198 |
303 |
|
|
|
|
(三)农林水支出 |
836 |
836 |
|
|
|
|
|
大中型水库库区基金安排的支出 |
804 |
804 |
|
黔江区2022年政府性基金预算调整预算收支总表 |
| ||||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||||||
预算科目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
较年初预算+/- |
预算科目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
较年初预算+/- |
|
|
|
|
三峡水库库区基金支出 |
32 |
32 |
- |
|
|
|
|
(四)其他支出 |
7,941 |
159,381 |
151,440 |
|
|
|
|
其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出 |
|
152,000 |
152,000 |
|
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
7,941 |
7,381 |
-560 |
|
|
|
|
(五)债务付息支出 |
16,818 |
18,500 |
1,682 |
|
|
|
|
(六)抗疫特别国债安排的支出 |
374 |
374 |
|
二、转移性收入 |
40,956 |
197,937 |
156,981 |
基础设施建设 |
374 |
374 |
|
(一)上级补助收入 |
7,269 |
11,680 |
4,411 |
二、转移性支出 |
40,809 |
21,102 |
-19,707 |
(二)债务转贷收入 |
16,500 |
168,500 |
152,000 |
(一)上解支出 |
4,309 |
4,602 |
293 |
地方政府专项债券转贷收入(再融资) |
16,500 |
16,500 |
|
(二)调出资金 |
20,000 |
|
-20,000 |
地方政府专项债券转贷收入(新增债) |
|
152,000 |
152,000 |
(三)地方政府专项债务还本支出 |
16,500 |
16,500 |
|
(三)上年结转 |
17,187 |
17,757 |
570 |
地方政府专项债券还本支出 |
16,500 |
16,500 |
- |
|
附件3 |
|
|
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黔江区2022年国有资本经营调整预算收支总表 |
| ||||||||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||
收入 |
支出 | ||||||||||
预算科目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
较年初预算+/- |
预算科目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
较年初预算+/- | ||||
收入总计 |
11,325 |
9,273 |
-2,052 |
支出总计 |
11,325 |
9,273 |
-2,052 | ||||
一、本级收入 |
8,600 |
6,548 |
-2,052 |
一、本级支出 |
11,325 |
9,273 |
-2,052 | ||||
(一)利润收入 |
8,600 |
6,548 |
-2,052 |
(一)解决历史遗留问题及改革支出 |
|
|
| ||||
(二)股利、股息收入 |
|
|
|
(二)国有企业资本金注入 |
|
|
| ||||
(三)产权转让收入 |
|
|
|
(三)国有企业政策性补贴 |
|
|
| ||||
(四)清算收入 |
|
|
|
(四)金融国有资本经营预算支出 |
|
|
| ||||
(五)其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
(五)其他国有资本经营预算支出 |
11,325 |
9,273 |
-2,052 | ||||
二、转移性收入 |
2,725 |
2,725 |
|
|
|
|
| ||||
上年结转 |
2,725 |
2,725 |
|
|
|
|
|
附件4 |
|
| |
黔江区2022年新增债券资金安排明细表 | |||
单位:万元 | |||
序号 |
项目单位 |
项目名称 |
金额 |
合计 |
|
187,000 | |
一、新增一般债券资金安排小计 |
35,000 | ||
1 |
区教委 |
乡村振兴学院基础设施建设 |
1,000 |
2 |
区交通局 |
2022年过境高速公路(渝湘高速联络线) |
9,000 |
3 |
区规划自然资源局 |
黄溪场镇地质灾害治理项目 |
700 |
4 |
区规划自然资源局 |
石家镇二道岩滑坡治理工程 |
130 |
5 |
区住房城乡建委 |
桃子坝片区污水管网 |
320 |
6 |
区住房城乡建委 |
黔江老城区排水管网抢险维修项目 |
200 |
7 |
区住房城乡建委 |
沙坝集镇污水管网改造项目 |
200 |
8 |
区住房城乡建委 |
阿蓬江等集镇污水管网改造项目 |
480 |
9 |
区委办 |
黔江信息技术应用创新项目 |
1,100 |
10 |
区城管局 |
黔江区舟白隧道安全隐患整治应急抢险工程 |
715 |
11 |
区城管局 |
新改建公厕 |
200 |
12 |
区城管局 |
2022年黔江区无灯区整治 |
150 |
13 |
区城管局 |
西互通附属工程项目 |
150 |
14 |
区城管局 |
新华大道、武陵水岸附属工程 |
185 |
15 |
区人武部 |
民兵训练基地 |
100 |
16 |
区城管局 |
2022年黔江区泥泞路硬化 |
250 |
17 |
区住房城乡建委 |
新西站外主污水管网项目建设 |
150 |
18 |
消防支队 |
渝东南应急救援中心二期项目 |
710 |
19 |
消防支队 |
处警等系统建设 |
90 |
20 |
各乡镇街道 |
乡镇(街道)“雪亮工程”暨两级综治中心建设 |
300 |
21 |
区委政法委 |
黔江区公共安全视频监控联网运用建设项目 |
2,000 |
22 |
区人力社保局 |
公共实训基地建设 |
1,500 |
23 |
区纪委 |
留置中心改造项目建设 |
370 |
24 |
区公安局 |
黔江区公共安全视频项目建设 |
420 |
25 |
区疾控中心 |
黔江区疾病预防控制体系现代化项目建设 |
1,000 |
26 |
区生态环境局 |
农村二三级污水管网项目建设 |
250 |
27 |
区住房保障中心 |
公共租赁住房配套基础设施项目建设 |
2,951 |
28 |
区交通局 |
黔江区S424黑溪至黎水二级公路工程建设(第一标段) |
500 |
29 |
区交通局 |
黔江区S425蓬东至马喇段公路新改建工程建设(第二标段) |
500 |
30 |
区交通局 |
黔江区青杠至太极段公路改建工程建设(第三标段) |
500 |
31 |
区交通局 |
黔江区马喇镇通三级公路项目蓬东至龙溪隧道段公路工程建设 |
950 |
32 |
区交通局 |
黔江区马喇镇通三级公路项目麻田至蓬东段公路工程建设 |
700 |
33 |
区交通局 |
黔江区五里镇通三级公路项目胡家坝至五里段公路工程建设 |
800 |
34 |
区交通局 |
黔江区水田乡通三级公路项目水田至龙桥路口段公路工程建设 |
800 |
35 |
区交通局 |
黔江区新华乡通三级公路项目庙垭经石家河至新华段公路工程建设(第一标段) |
600 |
36 |
区交通局 |
黔江区新华乡通三级公路项目庙垭经石家河至新华段公路工程建设(第二标段) |
650 |
37 |
区城投集团 |
黔江区正舟路(舟白段)洞口至引水桥方向K-1880至K2000段工程建设 |
265 |
38 |
区城投集团 |
黔江区正舟路(舟白段)K2+080至K2+300工程建设 |
286 |
39 |
区城投集团 |
黔江区凌云寨至西客站道路整治工程建设 |
330 |
40 |
区城投集团 |
黔江区舟白复线隧道环境整治项目建设(一期) |
210 |
41 |
区城投集团 |
黔江区新城黄山坝涵改桥工程建设 |
235 |
42 |
区城投集团 |
黔江区杨家坝安置区基础工程建设 |
1,032 |
43 |
区教委 |
新华中学综合教学楼工程建设 |
2,021 |
二、新增专项债券安排小计 |
152,000 | ||
44 |
区水利局 |
黔江区太极水库工程 |
5,000 |
45 |
区水利局 |
茶园水库 |
11,000 |
46 |
区国资委 |
渝东南智慧商贸物流园基础设施一期项目 |
18,000 |
47 |
区卫生健康委 |
住院综合楼装饰、科教大楼和2号车库及配套 |
14,475 |
48 |
区卫生健康委 |
武陵山区域医疗中心(发热门诊及配套) |
4,165 |
49 |
区住房城乡建委 |
黔江区石城社区城市更新项目 |
15,660 |
50 |
区住房城乡建委 |
黔江区城市提升排水设施建设项目 |
1,550 |
51 |
区交通局 |
新建重庆至黔江铁路黔江站综合交通枢纽配套工程 |
15,000 |
52 |
正阳工业园区 |
正阳工业园区产城融合协调发展配套基础设施建设项目 |
57,000 |
53 |
区城管局 |
黔江区城镇生活垃圾处理设施建设项目 |
4,450 |
54 |
区教委 |
黔江区民族职业教育中心迁建工程 |
5,700 |
5