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  • 索引号 1150011400913032XA/2023-00010
  • 主题分类 财政、金融、审计
  • 体裁分类 财政
  • 成文日期 2023-02-15
  • 发布日期 2023-02-15
  • 文件标题 关于重庆市黔江区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
  • 发布机构 黔江区财政局
  • 有效性

关于重庆市黔江区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

关于重庆市黔江区2022年预算执行情况和

2023年预算草案的报告

重庆市黔江区财政局

各位代表:

受区人民政府委托,现将重庆市黔江区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年财政工作情况

2022年,全区财政深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,在区委坚强领导和区人大、区政协的监督指导下,踔厉奋发、勇毅前行,坚持稳中求进工作总基调,坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,努力增收节支、防险保重、提质增效妥善应对预算平衡难、债务负担大、疫情灾情重等多重困难,预算执行总体较好,为全区经济社会发展提供了有力保障。

(一)重点财政工作情况

1.聚焦惠企纾困,全力稳住经济大盘。全面落实稳经济一揽子政策措施,减免税费10.8亿元,其中留抵退税1.8亿元,惠及市场主体8万余户次。出台市场主体培育奖励扶持办法兑现产业扶持资金4.2亿元,惠及企业4000余户。财融政策联动缓解企业融资难,贷款贴息3224万元,提供应急转贷周转金1.4亿元,撬动金融机构发放创业担保贷款、知识价值信用贷款等惠企贷款4.4亿元。减免国有房屋租金832万元,惠及845户小微企业和个体工商户。落实促进消费十条政策措施,拉动汽车、餐饮等消费。发挥政府采购引导作用,中小微企业政府采购合同金额3.1亿元,占全区采购合同金额92%

2.聚焦组织收入,全力增强保障能力。坚持放水养鱼,积极培植财源,推进精细征管,开展税源普查,促进应收尽收,三本预算收入完成调整预算目标。建立争资英雄榜,优化争资激励办法,常态对接争取,到位上级转移支付资金46亿元增长33.1%、增量11.4亿元;新增债券资金18.7亿元,创历年之最。重点争资取得突破,竞获全市唯一公立医院改革与高质量发展示范项目,获国市补助6亿元争取市政府重点支持职业教育高质量发展资金4500;工业、卫生、交通、商贸资金分别增长748%351%70%40%。加强三资管理,实现资产处置收入3.2亿元、耕地占补平衡指标交易收入1.99亿元、横向生态补偿收入1.25亿元;统筹结转结余资金1.3亿元、盘活存量资金3.1亿元。

3.聚焦精准统筹,全力优化支出结构。严格落实过紧日子要求,厉行节约办一切事业,大力压减非急需、非刚性支出3.6亿元,削减公用经费10%项目支出5%。坚持民生优先,全年民生支出占一般公共预算支出的75%以上,兜牢三保底线,全面落实教育、医疗、社保、就业等政策。坚持精准统筹,着力保急保重,筹集资金1.4亿元保障疫情防控,投入6800万元支持战山火、战高温、战干旱等。保持财政支农投入强度不减,统筹整合涉农资金8.3亿元,扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。筹集资金25亿元,加快应急医院、高铁黔江站及站前广场等重大项目建设,全力推进四城建设

4.聚焦深化改革,全力提升管理效能。深入实施预算管理改革,持续完善零基预算、零结转、预算调整调剂等预算管理制度,完善项目分级分类管理。纵深推进预算管理一体化改革,提高预算管理信息化水平。健全预算绩效指标体系聘请专业机构开展项目重点绩效评价,不断提升管理绩效。大力推进财政体制改革,制定高新区财政体制,挤出财力支持高新区发展;调整优化乡镇财政体制,加大财力下沉力度,调动乡镇街道发展积极性。推进政府采购电子化改革,持续优化政府采购营商环境。扩大部门预决算公开范围、细化公开内容,增强财政透明度。

5.聚焦风险防控全力守住安全底线。健全政府性债务管控机制,实行风险月排查、融资周报告,配置资源提升国有企业筹资能力制定债务监管方案,压实保信用主体责任,探索化债新路径,强化资金应急调度,艰难守住了不发生区域性金融风险的底线。充分利用动态监控系统,实现直达资金、衔接资金全过程监管。建立库款管理、预算执行和暂付款消化联动机制,跟踪监测库款运行情况,确保财政运行安全。积极筹措资金化解市属国有企业欠款、C组团项目欠款等遗留问题。开展财政资金专项检查和监督检查,完善监督手段,确保财政资金安全。

(二)落实区人大预算决议和服务代表委员情况

2022年,全区财政严格执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规,自觉接受监督,强化经费保障,及时办理建议提案,不断提升服务水平,增强依法理财能力。

1.严格落实区人大决议。按照区届人大次会议批准的预算和区届人大常委会第八次会议批准的预算调整方案,认真执行各项财政收支预算严格收入征管,积极向上争资,有力保障支出,三本预算收入完成调整预算目标。

2.强化服务主动接受监督。进一步完善服务代表委员工作机制,加强履职经费保障,确保依法履职需要。按月报告预算执行情况,专题向区人大报告预算调整、政府债务管理、国有资产管理产业扶持政策落实、财政体制调整等情况按审议意见不断改进财政管理配合做好区人大预算联网监督,不断提高预算约束力。高度重视巡察、审计发现问题整改,实行台账管理,明确专人负责,细化整改措施,定期督促落实,做到立行立改,举一反三。

3.抓好建议提案办理成立代表建议、委员提案办理工作领导小组,压实办理责任,加强与人大代表、政协委员沟通,强化面商办理,解决问题力求实效,确保件件有答复、件件有落实。全年共办理代表建议、委员提案89件,办理率、满意率均为100%

2022预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.全区一般公共预算

全区一般公共预算收入259088万元,完成调整预算的100%下降1.4%扣除留抵退税因素同口径增长1.2%。其中:税收收入156980万元,下降14.7 %扣除留抵退税因素同口径下降10.6%;非税收入102108万元,增长29.3%。加上级补助收入440195万元、债务转贷收入154600万元、上年结转60588万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金5541万元,收入总计930012万元。

全区一般公共预算支出644827万元,增长14.4%。加上解支出23233万元、地方政府一般债务还本支出120850万元、安排预算稳定调节基金10000万元、结转下年131102万元,支出总计930012万元。

2.区级一般公共预算

区级一般公共预算收入与全区一致。

区级一般公共预算支出557855万元,增长14.4%。加上解支出23233万元、补助乡镇支出86972万元、地方政府一般债务还本支出120850万元、安排预算稳定调节基金10000万元、结转下年131102万元,支出总计930012万元。区级一般公共预算支出主要用于以下方面

——教育支出144970万元。主要是改善办学条件,建成投用杨家坝安区幼儿园、黔江初食堂运动场等项目,加快推进武陵初级中学学生宿舍、新华中学综合楼等工程。保障教师福利待遇,新招录教师105人,培训9600余人次。落实生均公用经费,确保学校教学教研及日常运行。兑现教育资助政策,实施营养改善工程,分别惠及学生12.1人次6.2万人次。

——科学技术支出6263万元。主要是实施创新驱动发展战略,兑现68家企业科技创新扶持资金,成功培育科技型企业42家、高新技术企业14家。推动技术研发平台建设,建成安信国家级众创空间等创新平台。加强与重庆高新区协作,加快重庆高新区·黔江产业合作示范园建设。

——文化旅游体育与传媒支出5001万元主要是推进濯水古镇改造、水车坪长征文化公园等项目建设,完成体育馆、风雨篮球场等17个体育设施改扩建。保障两馆一站及体育场馆免费或低收费开放,活化利用万涛故居、三台书院等文物。举办全国三人篮球联赛、鸡杂美食文化节、十万旅客游黔江等活动。助力融媒体新闻舆论阵地建设推动媒体融合高质量发展

——社会保障和就业支出68670万元。主要是推进公共实训基地、石会老年养护院等项目建设,建成小南海等6个养老服务中心。落实城乡低保、抚恤、退役安置、残疾人事业等社会保障政策,兑现离退休人员三支一扶人员待遇。支持打造养老体系新模式,实现社区居家养老全覆盖,城乡养老保险参保率巩固在95%以上。加大就业创业投入力度,推动职业、就业、创业、产业有效融通,开展职业培训3000人次以上,发放创业担保贷款1.4亿元

——卫生健康支出64188万元。主要是推进中心医院正阳院区、武陵山区域医疗中心(应急医院)、疾病预防控制体系现代化等项目建设,加快实施公立医院改革与高质量发展示范项目。保障基层医疗卫生、公共卫生事业发展,支持医学人才培养和学科建设提高基本公共卫生服务、城乡居民基本医疗保险补助标准,落实困难对象资助参保、计生奖特扶、医疗救助等政策。保障大规模核酸检测、方舱医院建成投用等疫情防控支出收治渝东南片区和南川患者1277人。

——节能环保支出7788万元。主要是持续打好碧水、蓝天、净土保卫战,推进环保督察反馈问题整改,加强渝东南生物多样性保护与生态修复,开展城乡医疗废物集中处置、污泥无害化处置,支持农村黑臭水体整治,持续改善生态环境。

——城乡社区支出15565万元。主要是支持无灯区整治、泥泞路硬化、公厕新改建等重点民生实事项目建设,开展下坝加油站异形路口整治,投用新老城区污水管网连通工程,推进城市有序更新。加强城乡社区管理、园林绿化管护、垃圾收运处置和市政清扫保洁,完成三区三线划定,城市建设扩容提质。

——农林水支出92835万元。主要是支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,加快推进太极、石会市级示范镇创建,开工建设茶园水库等水利设施,大力推动粮油桑猪牛、果渔菌药规模化、品牌化发展,兑现农业保险惠农补贴等扶农支农政策,落实林长制”“长制和长江十年禁渔规定,实施生态综合治理。

——交通运输支出32201万元。主要是支持武陵山综合交通枢纽打造,渝湘高铁黔江段建设进度超50%,过境高速公路建成通车,武陵山机场改扩建项目全面完工。完善城乡路网建设,麻田至蓬东等4四改三项目有序推进,青杠至太极段公路改建工程三标段建成投用,新改建四好农村路230公里,养护公路里程5960公里。落实客运车辆保险燃油等补贴政策,给予五类人群乘坐公交车优惠补贴。

——工业商贸等支出11317万元。主要是支持烟厂易地技改三磊玻纤扩能科瑞南海制药智能化改造、衡生药用胶囊数字化车间创建壮大新材料新能源等战略性新兴产业兑现产业扶持政策,加快产业集聚发展。助推智慧物流园建设,提升冷链物流发展水平支持重点外贸企业转型升级,培育外向型经济,持续打造黔江鸡杂、黔江羊肚菌等优质品牌

——自然资源海洋气象支出4071万元。主要是支持气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护,完善气象监测预警体系。实施国土整治与空间修复,加强耕地保护和土地资源储备。开展地质勘查,加大矿产资源的保护和利用,实施地质灾害治理。

——住房保障支出14763万元。主要实施烟厂宿舍小区等12老旧小区改造,推进保障性安居工程配套基础设施项目建设。支持农村危旧房改造和整治,缴纳职工住房公积金,落实公共租赁住房补贴政策

——公共安全及应急管理等支出27400万元。主要是支持武警支队营房迁建、应急救援中心二期等项目建设保障政法部门执法办案、维稳处突、装备更新,做好党的二十大安保、扫黑除恶重大任务开展自建房安全和城市消防问题专项整治行动,全力保障森林防灭火安全和群众饮水用水安全,完成安全生产专项整治三年行动。

——一般公共服务支34942万元。主要是保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转,依法提升履职能力,促进监察监督能力建设。

——偿债支出27881万元。主要是政府债务付息付费支出。

区对乡镇补助86972万元。主要是保障基层正常运转,改善乡镇办公条件,提升公共服务水平支持农村产业发展完善乡村基础设施,促进城乡协调发展。加强村级组织经费保障,落实村干部固定补贴、基本养老保险、离任村干部补助等政策。

(二)政府性基金预算执行情况

1.全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入90561万元,完成调整预算的100.9%下降15.7%。加上级补助收入19834万元、债务转贷收入168500万元、上年结转17757万元,收入总计296652万元。

全区政府性基金预算支出254038万元,增长175.6%。加上解支出6809万元、调出资金5541万元、地方政府专项债务还本支出16500万元结转下年13764万元,支出总计296652万元。

2.区级政府性基金预算

区级政府性基金预算收入与全区一致。

区级政府性基金预算支出250767万元,增长188%。加上解支出6809万元、补助乡镇支出3271万元、调出资金5541万元、地方政府专项债务还本支出16500万元、结转下年13764万元,支出总计296652万元。主要用于征地拆迁、污水处理厂运行维护、土地整治、城乡基础设施和保障性住房建设、地质灾害治理及偿还政府性债务等。

(三)国有资本经营预算执行情况

1.全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入9382万元,完成调整预算的143.3%,下降3.8%。加上年结转2725万元,收入总计12107万元。

全区国有资本经营预算支出9268万元,增长115.6%。结转下年2839万元,支出总计12107万元。

2.区级国有资本经营预算

区级国有资本经营预算收支与全区一致。支出主要用于偿还政府隐性债务等。

)重点报告事项

1.地方政府债务情况。市财政局初步核定我区2022年政府债务限额148.2亿元,其中:一般债务85.8亿元、专项债务62.4亿元。全年安排政府债务付息付费支出4.59亿元,其中:一般债务2.79亿元、专项债务1.8亿元。年末政府债务余额147.95亿元,其中:一般债务85.64亿元、专项债务62.31亿元。政府债务余额在限额之内,债务风险总体可控。

2.预备费动用情况。2022年区级预算安排预备费6000万元,年度执行中动用预备费4806万元,主要是疫情防控4038万元、居民用气应急保供218万元防火抗旱及应急抢险排危550万元,剩余1194万元按规定全部补充预算稳定调节基金。

各位代表!过去一年,面对经济下行、疫情冲击、极端天气等考验,全区财政干部全力以赴,主动作为,财税政策落实有力、向上争资成效显著、重点支出全面保障、财政改革纵深推进、风险防控守牢底线,在极为严峻形势下实现了平稳运行,保障了区委重大决策部署落实。同时,我们也清醒地认识到,当前全区财政运行还面临不少困难和问题,主要是财政收入增长乏力,刚性支出不断增加,收支矛盾更加突出;融资保链困难,偿债压力加大,债务风险越来越高;项目前期准备不充分,部分支出进度偏慢钱等项目依然存在;个别单位会计基础薄弱,资金使用绩效不高,财务管理有待加强。对这些问题,我们将认真听取各位代表、委员的意见建议,采取有效措施加以解决。

三、2023财政工作安排

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年是全面实施十四五规划的关键之年。全区财政将全面贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕新时代新征程新黔江这条主线,坚持系统观念、整体谋划、底线思维,准确把握财政形势,充分发挥财政职能、持续深化财政改革、高效统筹财政资源,展现财政新风貌、实现财政新作为、作出财政新贡献。

预算编制指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大以及中央、市经济工作会和全国财政工作会精神,坚持稳中求进工作总基调,精准落实积极的财政政策加力提效要求,加强财政资源统筹,保持必要支出强度,为经济平稳开局、合理运行奠定基础。坚持有保有压,不折不扣落实政府过紧日子要求,切实兜牢三保底线。集中力量落实重大决策部署,统筹服务好全区经济社会发展大局。

(二)2023年财政重点工作

1.持续拓展财源竭力增强财政实力全面落实积极财政政策,打好减税降费、贷款贴息、项目补助等助企纾困政策组合拳,不断激发市场主体活力。聚焦全区主导产业、战新产业、特色产业,坚持精准招商、扶优扶强相结合,培育壮大市场主体,推动产业集链成群。抢抓政策机遇,健全激励机制,加大对接力度,争取更多资金、项目落户黔江依法依规组织财政收入,精准管控重点税源及非税项目,严防跑冒滴漏,做到应征征。

2.持续强化统筹,竭力保障重点支出。严格落实过紧日子要求,三公经费保持只减不增,严控一般和非急需、非刚性支出加强支出统筹,优化支出结构,全面落实各项民生政策,保持教育、社保、就业、医疗等领域投入强度兜牢兜实基本民生,加强涉农资金整合,巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。用好用活政府专项债,坚持资金跟着项目走,压实部门责任,推动项目早开工、早建成、早见效,积极扩大有效投资。

3.持续深化改革,竭力提升管理质效。推动资产管理、债务监测、政府采购等业务嵌入一体化系统,规范预算调整调剂,严格政府采购预算编制,实现全过程、全方位管理,着力提升预算管理水平。加强政府投资项目库建设,深化预算绩效管理,重大政策、重大项目实行事前绩效评估,事中绩效运行监控,事后绩效评价,严格评价结果运用跟踪高新区和乡镇财政体制运行情况,不断优化完善,充分发挥激励引导作用。

4.持续防范风险,竭力筑牢安全底线。坚决落实债务管控要求严禁新增政府隐性债务,加强风险监测预警,争取国市支持化解存量债务努力优化债务结构市场化推动国企转型发展,增强造血功能和抗风险能力,坚决守住不发生区域性金融风险底线。加强三保监测,强化库款运行调度优化预警机制,严肃财经纪律,切实防范财政运行风险。

2023预算草案

一)一般公共预算草案

1.全区一般公共预算

全区一般公共预算收入预计290179万元,增长12%。其中:税收收入180527万元,增长15%;非税收入109652万元,增长7.4%。加上级补助收入304633万元、债务转贷收入43000万元、上年结转131102万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金20000万元,收入总计798914万元。支出安排734890万元。加上解支出19724万元、地方政府一般债务还本支出44300万元支出总计798914万元。

2.一般公共预算

区级一般公共预算收入与全区一致。

一般公共预算支出安排682366万元。加上解支出19724万元、补助乡镇支出52524万元、地方政府一般债务还本支出44300万元支出总计798914万元。区一般公共预算支出主要用于以下方面:

——教育支出149742万元。主要是保障教师待遇、学校运转、学生资助,持续改善办学条件,推进城南中心校、职教中心迁建工程等项目建设,支持实施学前教育示范行动、义务教育提质行动、高中教育破局行动、职业教育领先行动,着力深化双减工作成效,推动教育高质量发展。

——科学技术支9845元。主要是落实科技创新财政金融扶持政策,大力培育科技创新主体,支持重点实验室等项目建设,提升科创平台服务能力,促进科技成果转化。

——文化旅游体育与传媒支9679主要是推进体育场馆智能化技术应用等文体惠民工程,举办武陵文旅峰会、中国土家族文学奖颁奖典礼、社区运动会等节会赛事活动,支持创建武陵山文旅融合发展示范区,助推文旅美城建设。

——社会保障和就业支出73658万元。主要是落实城乡低保、特困、孤儿、残疾人和优抚对象等民生政策,推进社会工作和养老服务体系建设。保障义务兵家庭优待和退役安置政策,提升军人服务保障能力。落实就业创业扶持政策,提升就业创业能力,进一步稳就业促创业。

——卫生健康支出97462万元。主要是落实城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务政策。保障基层医疗卫生服务能力,加快公立医院改革高质量发展示范项目建设,推进应急医院、发热门诊等项目建成投用,加快区域医疗中心和武陵山区医疗高地建设;落实医疗救助、基本药物制度、计生等惠民政策

——节能环保支出20466万元。主要是支持打好污染防治攻坚战,开展城市内涝、入河排污口和危险废物排查整治。加快城乡污水处理厂提标升级,推进无废城市建设试点工作。持续巩固生态环保督察反馈问题整改成效,推动绿色低碳发展。

——城乡社区支出20041万元。主要是加强国土空间规划编制,开展市政保洁、园林绿化管护、市容环境综合治理,实施老城无灯区排水管网基础设施等项目建设推进城市品质提升

——农林水支出110485万元。主要是巩固拓展脱贫攻坚成果实施乡村振兴战略,防范返贫风险。升级改造低产田,严守粮食生产安全底线。建设陈家寨水库等水利设施,提升应急抗旱等供水保障能力。落实农业产业扶持政策、农业政策保险、惠农补贴资金。打造无抗生猪优质烤烟、蚕桑全产业链,提高农产品附加值。支持森林资源抚育、培育,积累生态效益指标

——交通运输支出21304万元。主要是加快推进高铁黔江站及站前广场建设,支持干线公路提档升级和四好农村路提质增效。实施公路安全生命防护工程,推进公路标准化精细化养护。落实客运车辆补贴政策,给予五类人群公交优惠政策。

——工业商贸等支出40591万元。主要是聚焦卷烟及配套、新材料等五大重点产业,加大市场主体培育力度,优化产业扶持政策,助力产业集链成群。推动数字经济和实体经济融合,推进智慧黔江建设。围绕县域商业体系建设,提升商贸发展水平,促进开放协同发展。

——自然资源海洋气象支出2897万元。主要是加强土地资源利用与保护,推进农村建设用地复垦和土地整治,强化矿产资源开发管理,实施地质灾害防控治理,提升防汛抗旱应急救援能力。

——住房保障支出21435万元。主要是缴纳职工住房公积金,落实公共租赁住房补贴政策,实施金苑小区等38老旧小区改造,推进保障性安居工程配套设施建设和农村危旧房改造。

——公共安全及应急救援等支出29348万元。主要支持政法系统信息化建设,助力平安黔江持续深入开展,支持政法机关提升履职能力,改善基层办公条件,更新装备设施,提高信息化水平等支持应急队伍建设,做好安全隐患排查整治,提升防灾减灾救灾和应急处置能力。

——一般公共服务支出37903万元。主要是保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转及履职,促进监察监督能力建设提高公务服务水平。

——偿债支出29425万元。主要是政府债务付息付费支出。

——预备费安排8000万元。主要是用于处理自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。

区对乡镇补助52524万元。主要是加基层治理投入,支持基政权建设,改善农村基础设施,保障乡镇干部职工待遇落实村级组织运转经费保障机制,逐步提高村干部固定补贴,确保基层组织高效运转

(二)政府性基金预算

1.全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入预计110500万元,增长22%。加上级补助收入5864万元、债务转贷收入10000万元、上年结转13764万元,收入总计140128万元。全区政府性基金预算支出安排105028万元。加上解支出5100万元、地方政府专项债务还本支出10000万元、调出资金20000万元,支出总计140128万元。

2.区级政府性基金预算

区级政府性基金预算收支与全区一致。支出主要用于征地拆迁补偿、专项债券付息和农村基础设施建设等。

(三)国有资本经营预算

1.全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预计9200万元,下降1.9%。加上年结转2839万元,收入总计12039万元。全区国有资本经营预算支出安排12039万元,支出总计12039万元。

2.区级国有资本经营预算

区级国有资本经营预算收支与全区一致。支出主要用于机场航线补贴和偿还政府隐性债务。

各位代表!新的一年,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的二十大精神,坚决拥护两个确立,增强四个意识,坚定四个自信,做到两个维护,在区委的坚强领导下,自觉接受人大代表监督指导,虚心听取政协委员意见建议,坚持以政领财、以财辅政,紧紧围绕一中心一枢纽”“四城建设,牢牢把握战略机遇,改革求变、补短强弱、真抓实干,扎实做好各项财政工作,努力完成各项目标任务,为新时代新征程建设社会主义现代化新黔江贡献财政力量。


附注

2022年全区一般公共预算收支执行情况

单位:万元

收入

年初预算

调整预算

执行数

支出

年初预算

调整预算

执行数

总计

748031

918284

930012

总计

748031

918284

930012

一、本级收入

278671

259015

259088

一、本级支出

601841

769793

644827

税收收入

195913

156940

156980

二、转移性支出

146190

148491

285185

非税收入

82758

102075

102108

上解支出

25290

27591

23233

二、转移性收入

469360

659269

670924

地方政府一般债务还本支出

120900

120900

120850

上级补助收入

259089

434081

440195

地方政府一般债券还本支出

119600

119600

119600

债务转贷收入

119600

154600

154600

地方政府向国际组织借款还本支出

1300

1300

1250

地方政府一般债券转贷收入(新增)


35000

35000

安排预算稳定调节基金



10000

地方政府一般债券转贷收入(再融资)

119600

119600

119600

结转下年



131102

动用预算稳定调节基金

10000

10000

10000





调入资金

20000


5541





上年结转

60671

60588

60588





2022年全区政府性基金预算收支执行情况

单位:万元

收入

年初预算

调整预算

执行数

支出

年初预算

调整预算

执行数

总计

195956

287691

296652

总计

195956

287691

296652

一、本级收入

155000

89754

90561

一、本级支出

155147

266589

254038

二、转移性收入

40956

197937

206091

二、转移性支出

40809

21102

42614

上级补助收入

7269

11680

19834

上解支出

4309

4602

6809

债务转贷收入

16500

168500

168500

调出资金

20000


5541

地方政府专项债券转贷收入(新增)


152000

152000

地方政府专项债务还本支出

16500

16500

16500

地方政府专项债券转贷收入(再融资)

16500

16500

16500

结转下年



13764

上年结转

17187

17757

17757





2022年全区国有资本经营预算收支执行情况

单位:万元

收入

年初预算

调整预算

执行数

支出

年初预算

调整预算

执行数

总计

11325

9273

12107

总计

11325

9273

12107

一、本级收入

8600

6548

9382

一、本级支出

11325

9273

9268

二、转移性收入

2725

2725

2725

二、转移性支出



2839

上年结转

2725

2725

2725

结转下年



2839

2023年全区一般公共预算收支平衡情况(草案)

单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

总计

798914

总计

798914

一、本级收入

290179

一、本级支出

734890

税收收入

180527

二、转移性支出

64024

非税收入

109652

上解支出

19724

二、转移性收入

508735

地方政府一般债务还本支出

44300

上级补助收入

304633

地方政府一般债券还本支出

43000

债务转贷收入

43000

地方政府向国际组织借款还本支出

1300

地方政府一般债券转贷收入(再融资)

43000



动用预算稳定调节基金

10000



调入资金

20000



上年结转

131102



2023年全区政府性基金预算收支平衡情况(草案)

单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

总计

140128

总计

140128

一、本级收入

110500

一、本级支出

105028

二、转移性收入

29628

二、转移性支出

35100

上级补助收入

5864

上解支出

5100

债务转贷收入

10000

调出资金

20000

地方政府专项债券转贷收入(再融资)

10000

地方政府专项债务还本支出

10000

上年结转

13764



2023年全区国有资本经营预算收支平衡情况(草案)

单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

总计

12039

总计

12309

一、本级收入

9200

一、本级支出

12309

二、转移性收入

2839

二、转移性支出


上年结转

2839




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